一家领先的医药公司
审计总监
生物科技
会计与金融
上海
10年以上
本科
¥70 - 90K14薪
职位描述
1.建立和完善公司合规内控框架、制度流程、审批机制、风险识别机制、检查机制和整改闭环机制。
2.根据审计委员会要求,制定年度审计计划、专项审计计划和重点风险事项汇报机制。
3.带领审计团队对销售费用、学术推广、CSO / 推广服务商、会议费用、差旅报销、渠道费用等开展营销合规审计。
4.组织开展关联交易、大额资金支付、资产处置、对外投资、募集资金使用等专项审计。
5.主导年度内部控制评价,推动责任部门完成整改,并建立问题分级、追责和复盘机制。
6.招聘、培养和管理销售合规审计、财务与内控审计等团队成员。
7.对接会计师事务所、律师、董秘、财务、法务等相关方,支持上市公司合规治理和监管应对。
职位要求
1.本科及以上学历,审计、会计、财务、法律、企业管理、金融等相关专业优先。 2.具备 8-10 年以上审计、内控、合规、风控、外部审计或上市公司治理相关经验。 3.具备上市公司、拟上市公司、大型集团、会计师事务所或专业咨询机构的内控体系建设、内控审计、合规审计经验。 4.有上市公司内控体系搭建、优化或年度内控评价经验,熟悉审计委员会、关联交易、资金管理、费用合规、整改闭环等相关要求。 5.熟悉医药行业、医药营销合规、CSO、学术推广、销售费用管理者优先。 6. 持有 CPA、CIA、高级审计师、中级会计师等资质者优先。